市中区审计局以精准审计助力公立医院高质量发展提质增效

发布日期:2026-01-16 浏览次数: 字体:[ ]

近日,市中区审计局组织开展公立医院高质量发展政策落实和财务收支情况专项审计调查,重点覆盖市中区疾控中心、市中区人民医院及十六里河等6家社区卫生服务中心(站),以精准审计监督助力医疗健康事业提质增效。

一、强化审前谋划,夯实审计工作基础。立足山东省深化医药卫生体制改革领导小组2021年印发的《关于推动公立医院高质量发展的若干措施》要求,紧扣优质医疗资源扩容、区域均衡布局及发展方式从规模扩张向提质增效转型的核心目标,经局党组专题研究,组建4人专业审计组,择优选用2024年参与全市非公立医疗机构专项审计调查、具备丰富经验的业务骨干纳入团队。审计组坚持政策引领、聚焦重点,做实审前研究,专程赴省审计厅学习同类项目审计经验,系统收集《医疗机构药事管理规定》等10余项政策法规,通过多次召开组内研讨会议,细化制定审计实施方案及数据资料提供清单,为审计工作有序开展筑牢基础。

二、聚焦基金药品双重点,数据赋能严查违规行为。一方面紧盯医保基金安全,重点核查基金账户管理、待遇审核支付、医疗费用结算等关键环节,通过提取HIS系统数据与医保目录开展比对分析,并借助医疗保障基金飞行检查联动机制,发现7家医疗机构存在将非医保支付范围医药费用纳入结算、超标准收费、过度检查等违规问题,造成医保基金损失浪费;另一方面聚焦药品及耗材采购规范,提取相关采购数据,重点筛查非中选药品、可替代药品采购情况,运用SQL语句精准核算采购金额,查实6家医疗机构违规购买大量非中选及可替代药品,有效堵塞资金管理漏洞。

三、紧扣群众切身利益,细查医疗服务管理短板。审计过程中同步关注医疗机构政策落实、管理运行、基本公共卫生服务供给、家庭医生签约服务等民生关切领域。审计组深入7家医疗机构,通过实地走访谈话、核对家庭医生签约系统数据、询问就诊患者、核查数据疑点等多种方式开展全面审查,发现:绩效工资发放程序不规范、分配办法不合规,部分人员违反“九项准则”中的从业规定,居民健康档案与家庭医生签约数据未实现互联互通,智慧医院建设滞后于服务需求等一系列突出问题,精准提出审计建议,切实推动解决群众就医过程中的急难愁盼问题。

向相关主管部门移送线索4件,形成审计专报获区委主要领导批示。为确保问题整改落地见效,将建立全过程跟踪、动态化管理的整改监督机制,定期组织审计整改回头看”,通过深入现场核查整改进度、核验整改成效,从严把关整改质量,推动问题整改真实完整、见底见效,以审计监督实效护航公立医院高质量发展,切实守护群众健康权益。

(撰稿人:柴月月,审核人:王云霞)

 





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