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政府信息公开
关于市中区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告解读
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区审计局
2024-12-30

关于市中区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告解读

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一、高位谋划推进,组织领导更加有力

区委、区政府高度重视审计整改工作,先后召开区政府常务会、区委审计委员会、区委常委会听取审计查出问题情况汇报,对做好整改“下半篇文章”作出安排部署、提出明确要求。9月23日,区政府组织召开全区审计查出问题整改专题会议,通报了省市区三级审计查出的主要问题,制定了切实可行的整改方案,明确了整改工作时间表、路线图,进一步建立健全长效机制,推动审计查出问题改到位、改彻底。

 二、强化督促检查,压紧压实整改责任

按照区委、区政府部署要求和区人大常委会有关审议意见,各部门(单位)将落实整改要求纳入领导班子重要议事日程,主要负责同志认真履行第一责任人职责,召开整改会议研究审计查出问题,严格按照整改要求,全面抓好整改落实,努力做到“审计一点,规范一片”。区审计局切实扛牢督促检查工作职责,持续夯实相关部门(单位)的审计整改责任,向24个部门(单位)下发“两书一单一报告”,建立整改台账,科学界定整改类型,与被审计单位对照问题清单,全面梳理存在问题,细致沟通整改难点,妥善提出整改建议。

三、治已病防未病,整改成效更加显著

区审计局不断完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,持续加强与区委办公室督查室、区政府办公室督查室、区纪委监委、巡察等部门的工作联动,全面实施审计整改全口径、全周期管理,对审计查出问题实施清单化管理,逐一整改销号。

四、重要举措及成效

《整改报告》总结了审计整改工作的部署推进情况,说明了审计报告反映问题整改落实主要情况,提出了下一步加强审计整改工作的意见。审计报告反映的82个问题已完成整改55个,已整改问题涉及金额12306.92万元;下达审计决定1个,移送纪委监委及有关部门问题线索5件,形成审计专报4项。根据审计建议,相关责任单位已制定完善相关制度办法79项。《整改报告》中正在推进整改的问题,我们将紧盯不放,加快推进落实,确保应改尽改,并适时组织“回头看”,防止问题回潮反弹。


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