以高质量审计监督护航市中区经济社会高质量发展
字号:
大 中 小
8月20日,受区政府委托,区审计局向区第十九届人大常委会第四十一次会议作了《关于济南市市中区2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。一年来,审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全力保障党中央、国务院宏观调控决策部署落实见效为审计主线,立足经济监督定位,聚焦主责主业,深入开展研究型审计,坚决查处重大问题、关键问题、典型问题,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用和反腐治乱方面的“尖兵”作用,以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。反映在今年的审计工作报告中,主要体现在以下方面:
一、主要内容
《审计工作报告》集中反映了2024年度区级预算执行以及2024年下半年以来组织的专项审计成果。
(一)区级预算执行和决算草案审计情况。重点审计了区财政局组织区级预算执行和决算草案情况,对全区部门预算单位进行电子数据审计全覆盖。主要反映存量资金未有效盘活、超长期特别国债项目推进缓慢、政府专项债券项目推进缓慢等问题。
(二)部门预算执行审计情况。重点审计区市场监管局等6个部门(单位)预算编制、执行、绩效管理等方面。主要反映预算编制不完整、不规范,内控制度执行不到位等问题。
(三)重大政策落实跟踪审计情况。对建筑垃圾处置管理、非公立医疗机构发展、农村人居环境整治等7个方面开展专项审计调查。主要反映住建、医疗领域存在的资金使用效益不高,管理主体责任落实不到位,资金分配、拨付不及时,工程进度慢和质量不高等问题。
(四)国有资产管理审计情况。对区属国有企业资产管理使用及绩效情况开展审计调查,在部门预算执行审计中,主要反映实物资产管理不规范、资产出租和处置管理薄弱等问题。
二、下一步工作打算
下一步,区审计局将拧紧责任链条,加强跟踪督促,推动审计意见建议落地落实,并于年底前向人大报告整改情况。
(一)压实整改责任。以审计系统“科学规范提升年”为牵引,持续深化“全面整改、专项整改、重点督办”的审计整改总体格局,召开全区审计查出问题整改工作会议,坚持“审计—整改—规范—提高”这一主线,强化督促指导责任,动态跟踪问题整改情况,督促指导被审计单位落实整改主体责任,建立健全“问题清单+整改台账+销号管理”的审计整改闭环管理机制,清单化管理审计发现问题,逐项制定整改措施,规范整改销号流程和结果认定,确保问题限期整改、真改实改,推动区委、区政府工作部署落地见效。
(二)增强整改合力。深化共性问题治理,强化与区委办公室督查室、区政府办公室督查室的“督审协同”工作机制落实,联合开展专项整改督查督办,加大与纪检监察、巡察、组织等部门的协同配合,对整改难度大、关注度高、涉及面广的事项进行联合重点督查,对整改情况持续跟踪问效,对虚假整改、推诿扯皮的进行约谈问责,加快形成责任明晰、措施有力、闭环管理的审计整改体系。
(三)强化成果运用。统筹谋划成果开发,强化审计整改“回头看”,加强跨领域、跨行业审计成果整合应用,坚持“治已病”与“防未病”相结合,及时汇总梳理分析审计发现的普遍性、倾向性、苗头性问题,制定共性问题、常见问题提醒清单,督促各部门(单位)自查自纠,从源头上堵塞漏洞,持续提高审计监督质效,努力做到“审计一点、规范一片”。
扫码使用手机浏览本页内容