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政府信息公开
《关于市中区2025年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》解读
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区审计局
2026-09-10

《关于市中区2025年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》解读

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一、起草背景

根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规,按照区委、区人民政府要求,区委审计办、区审计局立足经济监督定位,围绕活力品质强区建设目标任务,更好服务“一带一轴四区”产城融合发展新格局,持续对两重建设、两新工作、专项债券等扩内需高质量发展政策等开展审计监督,聚焦重大项目建设、民生资金保障、防范化解风险等重点领域,深入结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚,重点关注财政资源统筹、重点专项资金使用等关键领域,严格落实过紧日子要求,强化对财政资金分配、管理、使用全流程、全链条审计监督。自此基础上,区审计局起草了审计报告,按照程序提请区人民政府审议通过后,形成了《关于市中区2025年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》),并受区人民政府委托,于9月10日向区第十九届人大常委会第四十八次会议报告。

二、《审计工作报告》主要内容

《审计工作报告》集中反映了2025年度区级预算执行以及重大政策落实、重点民生事项和国有资产管理等领域的审计成果,主要包括4个部分,并提出了审计建议。

(一)区级财政管理审计情况。重点审计了区财政局组织区级预算执行和决算草案情况,对全区部门预算单位进行数据审计全覆盖,共查出预算收入征管不严格、财政资源统筹不到位等问题。

(二)部门预算执行审计情况。重点审计区自然资源局、区退役军人局等5个部门(单位)预算编制、执行、绩效管理等方面,共查出在预算编制和执行、落实过紧日子要求、预算绩效管理、重大政策落实、内控制度执行、政府采购及政府购买服务等方面问题。

(三)重大政策落实跟踪审计情况。对优化营商环境情况、养老服务领域政策落实及资金管理情况、老旧小区改造工程项目等方面开展专项审计调查。

(四)国有资产管理审计情况。在区级预算执行中对区属国有资产管理使用情况开展审计,重点关注行政事业国有资产管理使用情况,共查出国有资产未及时处置划拨、公共基础设施未按规定计提折旧问题。

(五)审计建议。主要包括深化预算执行管理,强化预算刚性约束;深化预算绩效管理改革,提升财政资金使用效益;严格国有资产管理,夯实资产管护基础;规范政府采购及购买服务行为,堵塞制度执行漏洞;强化重点领域整治,有效防范经济管理风险等方面。

三、下一步打算

下一步,区委审计办、区审计局将拧紧责任链条,强力推进审计整改工作,持续深化“全面整改、专项整改、重点督办”审计整改总体格局,不断加强对审计查出问题整改情况的跟踪督促,推动审计意见建议落地落实,并按要求向区人大常委会报告整改情况。


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